Corso formazione addetti lavori elettrici (Det. 59/2019 – € 250)

PARTECIPAZIONE AL CORSO ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI ORGANIZZATO DA VEGA FORMAZIONE SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
DATO ATTO che la società Vega Formazione srl organizza un corso per addetti ai lavori elettrici
PES, PAV, PEI – norma CEI 11 -27 nei giorni 27 e 28 febbraio 201 9 presso la propria sede di
Mestre, come si legge nel prot.comunale n.2040 del 11 .02.201 9;
CONSIDERATA opportuna la partecipazione al corso di formazione da parte del dipendente sig.
Paolo Torresan che svolge abitudinariamente lavori elettrici negli immobili comunali;
RILEVATO che la spesa per la partecipazione alla giornata di studio è pari ad un totale di €.220,00;
ACQUISITO il seguente codice CIG per l’affidamento in oggetto: Z2A273F340;
VISTO l’art. 1 07 del D.lgs. n. 267 del 2000;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 1 6.01 .201 9 di esame ed
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del Comune anno 201 9;
VISTO il decreto sindacale n.3 del 1 8.02.201 9 di nomina del Responsabile dell’Area Tecnica
Lavori Pubblici – Urbanistica;
ACQUISITI il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile dell’Area
Tecnica Lavori Pubblici – Urbanistica ing.i. Alessandro Mazzero e il parere favorevole da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario rag. Levis Martin, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 1 47 bis del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1 ) di assumere a favore della società Vega Formazione srl, con sede in via Don Tosatto, 35/39 –
301 74 Mestre Venezia, p.iva 03929800278, l’impegno di spesa di €.220,00, esente iva, per la
partecipazione al corso indicato in premesse del dipendente sig. Paolo Torresan, imputando
tale somma al capitolo 1 08 del bilancio 201 9, dando atto che la stessa sarà corrisposta
mediante bonifico bancario, previo ricevimento della fattura elettronica;
2) di autorizzare il dipendente sig. Paolo Torresan di partecipare al corso indicato del 27 e 28
febbraio p.v.;
3) di dare atto che il Codice Identificativo del presente affidamento (CIG) è il seguente:
Z2A273F340.
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URB. n. 59 del 21-02-2019 – pag. 1
F.to Il Responsabile del Servizio
MAZZERO ALESSANDRO

Materiali pulizia edifici comunali (Det. 58/2019 – € 498,92)

FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L’ANNO 2019. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MASTER CHIMICA SRL TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO DIRETTO NEL PORTALE MEPA


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
PREMESSO che è necessario acquistare i prodotti per la pulizia e l’igiene dei seguenti edifici
comunali gestiti direttamente dal personale dipendente del Comune: biblioteca, informa giovani,
sala sindacati, sede polizia locale, palestra e magazzino comunale;
VISTO l’art. 1 del D.L. N. 95/6.7.201 2 convertito in Legge n. 1 35/7.8.201 2 nonché l’art. 26 comma
3 della Legge 23.1 2.1 999 n. 488, e dato atto che non risultano attive convenzioni gestite da Consip
spa riguardante tipologie di beni comparabili con quelli oggetto del presente atto;
VISTO l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/27.1 2.2006 come modificato dall’art. 7 comma 1 del
D.L. n. 52/7.5.201 2 convertito in Legge n. 94/6.7.201 2 e dato atto che il presente acquisto ha per
oggetto beni presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) instituito da
Consip;
DATO ATTO che si procede, avvalendosi di MEPA, trattativa n.4789389, all’acquisto del materiale
necessario per la pulizia degli immobili comunali dalla ditta MASTER CHIMICA Srl, con sede in via
Vittorio Veneto 31 /A – 31 020 S. Martino di Colle Umberto (TV) per un importo di Euro 408,95
esclusa iva di legge al 22%; il contratto sarà comunque sottoposto a condizione risolutiva, nei
termini di cui al comma 1 3 del predetto art. 1 del D.L. n. 95/201 2, nel caso di intervenuta
disponibilità di convenzioni Consip o di Centrali regionali di committenza che prevedano condizioni
di maggior vantaggio economico;
ACQUISITO il seguente codice CIG: ZDC272EA75;
VERIFICATO che la ditta risulta in regola con i versamenti contributivi come da Durc On-Line
Numero Protocollo INAIL_1 3586036 – valido fino al 21 /02/201 9;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 50 del 1 8 aprile 201 6 e
ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 1 07 del D.lgs. n. 267 del 2000;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 1 6.01 .201 9 di esame ed
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del Comune anno 201 9;
VISTO il decreto sindacale n.3 del 1 8.02.201 9 di nomina del Responsabile dell’Area Tecnica
Lavori Pubblici ed Urbanistica;
ACQUISITI il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio
Tecnico LL.PP. ing.i. Alessandro Mazzero e il parere favorevole da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario rag. Levis Martin, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 1 47 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URB. n. 58 del 21-02-2019 – pag. 1
DETERMINA
1 . di acquistare tramite MEPA, trattativa n.4789389, il materiale necessario per la pulizia e
l’igiene degli edifici comunali sopra elencati, per un importo totale di €.498,92 iva compresa,
dalla ditta MASTER CHIMICA Srl con sede in via Vittorio Veneto 31 /A – 31 020 S. Martino di
Colle Umberto (TV) – partita IVA 03080670262;
2. di impegnare la somma complessiva di €.498,92 iva compresa al capitolo 21 2;
3. di dare atto che il CIG relativo è ZDC272EA75;
4. di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante ordine diretto sulla piattaforma del
mercato elettronico per la pubblica amministrazione ed il tempo assegnato per l’esecuzione
della fornitura è di giorni 30 dalla comunicazione di aggiudicazione;
5. di dare atto che tale impegno di spesa è compatibile con i pagamenti previsti nel corso
dell’esercizio 201 9 ai fini del rispetto delle regole di finanza pubblica.
F.to Il Responsabile del Servizio
MAZZERO ALESSANDRO

Inerti manutenzione strade (Det. 57/2019 – € 6455,02)

ACQUISTO MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI – AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA SUPERBETON


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
PREMESSO che si rende necessario provvedere all’acquisto di materiali inerti,
conglomerati bituminosi e calcestruzzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade
comunali;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti
pubblici, per importi inferiori a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto;
VISTO quanto riportato nelle Linee Guida n. 4 dell’ANAC – Autorità Nazionale
Anticorruzione, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1 097 del 26 ottobre 201 6
ed aggiornate al Decreto Legislativo 1 9 aprile 201 7, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 201 8, in particolare considerato che nel caso di affidamento diretto la procedura di
affidamento può essere svolta modo semplificato, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza nella selezione dell’operatore affidatario;
VISTO l’art. 1 del D.L. N. 95/6.7.201 2 convertito in Legge n. 1 35/7.8.201 2 nonché l’art. 26
comma 3 della Legge 23.1 2.1 999 n. 488, e dato atto che non risultano attive convenzioni gestite
da Consip spa riguardante tipologie di beni comparabili con quelli oggetto del presente atto;
VISTO l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/27.1 2.2006 come modificato dall’art. 7
comma 1 del D.L. n. 52/7.5/201 2 convertito in Legge n. 94/6.7.201 2 e dato atto che il presente
acquisto ha per oggetto beni presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA) instituito da Consip;
DATO ATTO che a seguito di indizione di apposita TRATTATIVA DIRETTA n. 796007,
all’interno del MEPA, è risultato miglio offerente la ditta Superbeton S.p.a., si procede
all’affidamento dell’incarico per la fornitura di materiali inerti, conglomerati bituminosi e calcestruzzi
per la manutenzione delle strade comunali, al prezzo complessivo di € 5 291 ,00 IVA esclusa; il
contratto sarà comunque sottoposto a condizione risolutiva, nei termini di cui al comma 1 3 del
predetto art. 1 del D.L. n. 95/201 2, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di
Centrali regionali di committenza che prevedono condizioni di maggior vantaggio economico.
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a, del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs n. 50/201 6;
VISTO l’art. 1 07 del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 1 6 gennaio 201 9 recante
l’esame e l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 201 8 e Piano degli Obiettivi;
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URB. n. 57 del 21-02-2019 – pag. 1
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 1 8.02.201 9 di nomina del Responsabile dell’area tecnica
Lavori Pubblici;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
Tecnico LL.PP ing. i. Alessandro Mazzero, e il parere favorevole da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario rag. Levis Martin, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 1 47 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1 ) di affidare alla ditta SUPERBETON spa, con sede in via IV Novembre 1 8 – 31 01 0
Ponte della Priula (TV), P.I. e CF 01 848280267, l’incarico per la fornitura di materiali
inerti, conglomerati bituminosi e calcestruzzi per la manutenzione delle strade
comunali;
2) di assumere, l’impegno di spesa di complessivi € 6.455,02 (Iva compresa) a favore
della ditta SUPERBETON spa per la fornitura di materiali inerti, conglomerati bituminosi
e calcestruzzi per la manutenzione delle strade comunali;
3) di imputare la spesa di € 6.455,02 al capitolo 958 del bilancio 201 9;
4) di dare atto che il CIG è: ZBC26CAB83;
5) di dare atto che tale impegno di spesa è compatibile con i pagamenti previsti nel corso
dell’esercizio 201 9 ai fini del rispetto delle regole di finanza pubblica;
F.to Il Responsabile del Servizio
MAZZERO ALESSANDRO

Smaltimento rifiuti 2019 (Det. 51/2019 – € 21000)

IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI UTENZE COMUNALI ANNO 2019


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
RICHIAMATA la delibera n.2 del 28.02.2008 del Consiglio Comunale, con la quale la presente
amministrazione ha aderito al Consorzio Intercomunale Priula, Ente Responsabile del Bacino TV2,
con sede a Fontane di Villorba in via Donatori del Sangue n.1 , per la gestione integrata dei rifiuti
prodotti nel territorio comunale;
VISTA la nota n. 1 26 del 25/01 /201 1 , acquisita al ns. protocollo con il n. 1 006 del 26.01 .201 1 , con
cui il Consorzio Intercomunale Priula ha comunicato la cessione del ramo di azienda a Contarina
S.p.a., relativo ai contratti e le obbligazioni di contenuto gestionale;
RICHIAMATAla deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 23.02.201 5 di costituzione, ai sensi
dell’art.4, comma 5, della legge regionale n.52/201 2, del Consiglio di Bacino denominato “Priula”
mediante l’operazione straordinaria di integrazione dei consorzi intercomunali Priula e Treviso Tre;
DATO ATTO che la costituzione del Consiglio di Bacino non modifica l’affidamento del servizio
pubblico di gestione integrata dei rifiuti ivi compresi i rapporti con il gestore in house Contarina
Spa;
CONSIDERATO necessario assumere l’impegno di spesa relativo al servizio di gestione dei rifiuti
urbani delle utenze comunali, delle mense scolastiche (secco, umido, plastica carta e vetro), dei
cimiteri (frazione secca e frazione vegetale) e del verde degli impianti sportivi e del magazzino
comunale (nolo cassone e svuotamenti a richiesta);
STIMATO il costo del servizio, come appena suddetto, sulla base degli anni precedenti in
€.21 .000,00;
DATO ATTO che non trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari trattandosi
di affidamento a società in house come disposto dalla deliberazione ANAC n.4/2011 , aggiornata
con Delibera n. 556/201 7;
VISTO l’art. 1 07 del D. Lgs. n. 267 del 2000;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 1 6.01 .201 9 di esame ed
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del Comune anno 201 9;
VISTO il decreto sindacale n.1 4 del 29.1 2.201 8 di nomina del Responsabile dell’Area Tecnica
Lavori Pubblici;
ACQUISITI il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio
Tecnico LL.PP. ing.i. Alessandro Mazzero e il parere favorevole da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario rag. Levis Martin, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 1 47 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URB. n. 51 del 19-02-2019 – pag. 1
DETERMINA
1 . di assumere l’impegno di spesa pari ad €.21 .000,00 in favore di Contarina Spa per le
motivazioni in premessa al capitolo 1 282/201 9;
2. di dare atto che tale impegno di spesa è compatibile con i pagamenti previsti nel corso
dell’esercizio 201 9 ai fini del rispetto delle regole di finanza pubblica.
F.to Il Responsabile del Servizio
MAZZERO ALESSANDRO

Scuola Venegazzù – ripostiglio per pulizie (Det. 50/2019 – € 2382,66)

RICAVO RIPOSTIGLIO PER MATERIALE E ATTREZZATURE PER PULIZIE PRESSO LA SCUOLA DI VENEGAZZU’ – AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAUDURO


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
PREMESSO che per rispondere alle esigenze del personale addetto alla pulizie, presso la
scuola primaria di Venegazzù, è necessario ricavare un ripostiglio, adatto a riporre il materiale per
le pulizie in luogo sicuro e no raggiungibile dai bambini;
Ravvisata l’opportunità di creare con pareti in cartongesso il sopracitato ripostiglio,
riducendo lo spazio d’ingresso alla palestra, già partizionato con cartongesso;
VISTO il preventivo per tali lavori, prot. N. 2301/2019, fornito dalla ditta Cauduro
Costruzioni srl, specializzata in lavori edili e disponibile ad eseguire i lavori in tempi ristretti, di €
1.953,00 IVA esclusa;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs n. 50/2016;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 2000;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 19 gennaio 2019 recante
l’esame e l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 e Piano degli Obiettivi;
VISTO il decreto sindacale n. 14 del 29.12.2018 di nomina del Responsabile dell’area tecnica
Lavori Pubblici;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
Tecnico LL.PP ing. i. Alessandro Mazzero, e il parere favorevole da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario rag. Levis Martin, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
di affidare i lavori per il ricavo del ripostiglio per i prodotti e le attrezzature di 1. pulizia presso la
scuola primaria di Venegazzù, alla ditta Cauduro Costruzioni srl con sede in via Cauduri 1/A,
31040 Volpago del Montello (TV) PI 04141620262;
2.di assumere l’impegno di spesa di € 2.382,66 (IVA 22 inclusa) al cap. 2039;
3.di dare atto che il CIG è: Z5F272B237.
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URB. n. 50 del 19-02-2019 – pag. 1
di dare atto che il contratto sarà stipulato con lettera commerciale ed il 4. tempo assegnato per
l’esecuzione del lavoro/servizio/fornitura è di giorni 30 dalla comunicazione di aggiudicazione;
5.di dare atto che tale impegno di spesa è compatibile con i pagamenti previsti nel corso
dell’esercizio 2019 ai fini del rispetto delle regole di finanza pubblica.
F.to Il Responsabile del Servizio
MAZZERO ALESSANDRO